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dc.contributor.advisor | MONTES DE OCA PEREZ, GARY EDMUNDO | |
dc.contributor.author | LAURA MAMANI, DARWIN | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T13:40:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T13:40:26Z | |
dc.date.issued | 2024-07-13 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ulc.edu.pe/handle/ULC/295 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Control interno y su incidencia en la gestión financiera de la empresa Hotel MUNAYKI en la ciudad de Tacna, periodo, 2019”, tuvo por finalidad determinar si el Control Interno tiene incidencia en la Gestión Financiera de la empresa Hotel Munayki en la ciudad de Tacna, periodo 2019. Para ello, se ha considerado que la nuestra investigación es no experimental, se utilizará el soporte informático el SPSS versión 26. En las técnicas y medidas de la estadística descriptiva se usaron tablas de frecuencia absoluta y relativa (en porcentaje). Estas tablas se emplearon para mostrar los datos procesados y organizados de acuerdo a sus respectivas categorías, niveles o clases. Excel, se caracteriza por recursos gráficos y funciones específicas que permiten un ordenamiento de datos. Estos resultados son organizados y mostrados en tablas de frecuencia y gráficos. El análisis se basó en los resultados estadísticos obtenidos a través de un cuestionario aplicado a los empleados de la empresa Hotel Munayki. Se consideró una muestra probabilística de 20 empleados del Hotel Munayki en la ciudad de Tacna, a quienes se les administró el instrumento de investigación. Finalmente, los resultados obtenidos fueron favorables, con un nivel de confianza del 95%. Se observó que el valor de p (0.042) es menor que el nivel de significancia establecido (0.05), lo que lleva al rechazo de la hipótesis nula Ho. Esto indica que existe una incidencia significativa entre control interno y la gestión financiera en el Hotel Munayki durante el período 2019. Palabras Clave: Control interno, evaluación de riesgos, gestión financiera. | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Latinoamericana CIMA | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.source | Universidad Latinoamericana CIMA - ULC | en_ES |
dc.subject | CONTABILIDAD Y FINANZAS | en_ES |
dc.title | CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA HOTEL MUNAYKI DE LA CIUDAD DE TACNA, PERIODO 2019 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Latinoamericana CIMA.Facultad de Contabilidad y Finanzas | en_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | en_ES |
thesis.degree.program | Presencial | en_ES |